ПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 марта 2016 г. N 94р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ОРГАНАХ СИСТЕМЫ ПФР
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. N 193 "Об утверждении Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств федерального бюджета (бюджет государственного внебюджетного фонда Российской Федерации), главными администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) внутреннего финансового контроля внутреннего финансового аудита и о внесении изменений в пункт 1 Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. N 89" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 12, ст. 1290) (далее - Правила), постановления Правления ПФР от 25 декабря 2015 г. N 525п "Об утверждении Порядка формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом Российской Федерации подведомственными ему территориальными органами, ИЦПУ при осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему территориальными органами, Информационным центром персонифицированного учета":
1. Руководителям структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР, директору Межрегионального информационного центра Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - МИЦ ПФР), директору Информационного центра персонифицированного учета (далее - ИЦПУ) направить в Департамент казначейства (Сухов Д.А.) предложения по перечню процессов, осуществляемых в возглавляемых ими структурных подразделениях, территориальном органе, подведомственном учреждении, в рамках внутренних бюджетных процедур, указанных в пункте 4 Правил.
Срок - до 10 марта 2016 года.
2. Департаменту казначейства (Сухов Д.А.) обобщить представленные предложения, сформировать перечень процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур, и представить его на утверждение Правлению ПФР.
Срок - до 15 марта 2016 года.
3. Руководителям структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР, МИЦ ПФР, ИЦПУ, отделений ПФР, территориальных органов ПФР, подведомственных отделениям ПФР, в соответствии с утвержденным перечнем процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур, обеспечить:
формирование перечней операций, действий, необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности, включающих процессы, осуществляемые в рамках внутренних бюджетных процедур (приложение 1 к настоящему распоряжению) (далее - Перечень).
Срок - до 20 марта 2016 года;
формирование карт внутреннего финансового контроля в соответствии с Перечнем .
Срок - до 1 апреля 2016 года;
проведение процедур внутреннего финансового контроля, начиная с 1 апреля 2016 года;
отражение данных о выявленных в ходе осуществлена внутреннего финансового контроля недостатках и (или) нарушениях в журналах внутреннего финансового контроля (приложение 2 к настоящему распоряжению).
4. Установить, что ответственность за проведение процедур внутреннего финансового контроля возлагается на руководителей структурных подразделений Исполнительной дирекции ПФР, МИЦ ПФР, отделений ПФР, территориальных органов ПФР, подведомственных отделениям ПФР.
5. Обеспечить представление отчетности о результатах внутреннего финансового контроля (далее - отчетность):
5.1. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
структурным подразделениям Исполнительной дирекции ПФР - Департамент казначейства;
структурным подразделениям МИЦ ПФР - в Финансово-экономическое управление МИЦ ПФР;
абзац исключен. - Распоряжение Правления ПФ РФ от 04.08.2017 N 409р;
структурным подразделениям отделений ПФР - в отделы (управления казначейства отделений ПФР;
структурным подразделениям территориальных органов ПФР подведомственных отделениям ПФР, - в отделы поступления и расходования средств (финансово-экономические группы) территориальных органов ПФР подведомственных отделениям ПФР.
5.2. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом:
МИЦ ПФР - в Департамент казначейства;
территориальным органам ПФР, подведомственным отделениям ПФР, - в соответствующие отделы (управления) казначейства отделений ПФР.
5.3. Ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, - отделениям ПФР сводную информацию, включая представленную подведомственными территориальными органами ПФР, - в Департамент казначейства.
6. Департаменту казначейства (Сухов Д.А.) ежеквартально до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом, представлять сводную отчетность Правлению ПФР.
7. Департаменту казначейства (Сухов Д.А.), Финансово-экономическому управлению МИЦ ПФР, отделам (управлениям) казначейства отделений ПФР, отделам учета поступления и расходования средств (финансово-экономическим отделам (группам) территориальных органов ПФР, подведомственных отделениям ПФР, осуществлять обобщение и анализ результатов проведения внутреннего финансового контроля.
8. Установить, что Департамент казначейства (Сухов Д.А.) осуществляет обобщение, анализ и методическое обеспечение проведения внутреннего финансового контроля структурными подразделениями Исполнительной дирекции ПФР, МИЦ ПФР и отделениями ПФР, а также контроль за своевременным представлением отчетности.
9. Установить, что контроль за исполнением настоящего распоряжения осуществляют Председатель Правления ПФР, Первые заместители Председателя Правления ПФР, заместители Председателя Правления ПФР в соответствии с распределением обязанностей между Председателем Правления ПФР и заместителями Председателя Правления ПФР.
Председатель
А.ДРОЗДОВ
Приложение 1
к распоряжению Правления ПФР
от 11 марта 2016 г. N 94р
ПЕРЕЧЕНЬ операций, действий, необходимых для выполнения функций и осуществления полномочий в установленной сфере деятельности N _________ ┌────────┐ по состоянию на "__" _______ 20__ г. │ Коды │ ├────────┤ Наименование главного Дата ├────────┤ администратора (администратора) ├────────┤ бюджетных средств, │ │ получателя бюджетных средств ______________________ Глава по БК │ │ Наименование бюджета ______________________ по ОКТМО ├────────┤ Наименование подразделения, ├────────┤ ответственного за выполнение │ │ внутренних процедур ______________________ └────────┘ I. ________________________________________________________________________ (наименование внутренней процедуры) Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Метод контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Процесс | Операция | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Уровень рисков | Включить в карту ВФК | Метод контроля |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Приложение 2
к распоряжению Правления ПФР
от 11 марта 2016 г. N 94р
ЖУРНАЛ внутреннего финансового контроля ┌────────┐ за _____ год │ Коды │ ├────────┤ Наименование главного Дата ├────────┤ администратора (администратора) │ │ бюджетных средств, Глава по БК │ │ получателя бюджетных средств ______________________ по ОКТМО ├────────┤ Наименование бюджета ______________________ ├────────┤ Наименование подразделения, │ │ ответственного за выполнение │ │ внутренних процедур ______________________ ├────────┤ └────────┘ I. ________________________________________________________________________ (наименование внутренней процедуры) Дата | Наименование операции | Код контрольного действия | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Дата | Наименование операции | Код контрольного действия | Должностное лицо, ответственное за выполнение операции | Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие | Характеристики контрольного действия | Результаты контрольного действия | Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений) | Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения | Отметка об устранении |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |